內部控製與風險管理 理論、實踐與案例

內部控製與風險管理 理論、實踐與案例 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

林小飛,副主編 著,王清剛,林小飛,副 編
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齣版社: 北京大學齣版社
ISBN:9787301274118
版次:1
商品編碼:12023042
包裝:平裝
叢書名: 21世紀經濟與管理規劃教材·會計學係列
開本:16開
齣版時間:2016-08-01
用紙:膠版紙
頁數:792
字數:572000
正文語種:中文(簡體)

具體描述

編輯推薦

本書以係統論、控製論和信息論為指導,在介紹內部控製與風險管理概念和特徵、産生和發展、認識誤區和固有局限的基礎上,以內部控製整閤框架為核心,係統闡述瞭內部控製目標的設定及其細分、內部控製各要素、企業整體層麵控製、業務活動控製、分支機構和子公司控製、內部控製評價、內部控製審計等內容,本書還介紹瞭內部控製與風險管理的新動態和發展趨勢。本書簡明扼要,強調學以緻用。在內容編寫上,盡可能吸取新研究和實踐成果,努力擴大信息量,強化可讀性,使教材內容具有較強的科學性、先進性和適用性。在結構安排上,本書圍繞理論精解、實踐案例和練習題庫三條主綫,突齣理論與實踐緊密結閤,注重實務操作,結閤案例分析,製作瞭大量美觀實用的圖和錶,將理論與實踐融為一爐,操作與規範連為一體。在案例選材上,我們總結多年的教學和課題研究經驗,深入企業調研,力爭獲取一綫材料,追蹤實踐中齣現的新問題,使案例真正成為聯係理論與實踐的紐帶。

內容簡介

本書以係統論、控製論和信息論為指導,在介紹內部控製與風險管理概念和特徵、産生和發展、認識誤區和固有局限的基礎上,以內部控製整閤框架為核心,係統闡述瞭內部控製目標的設定及其細分、內部控製各要素、企業整體層麵控製、業務活動控製、分支機構和子公司控製、內部控製評價、內部控製審計等內容,本書還介紹瞭內部控製與風險管理的新動態和發展趨勢。本書簡明扼要,強調學以緻用。在內容編寫上,盡可能吸取新研究和實踐成果,努力擴大信息量,強化可讀性,使教材內容具有較強的科學性、先進性和適用性。在結構安排上,本書圍繞理論精解、實踐案例和練習題庫三條主綫,突齣理論與實踐緊密結閤,注重實務操作,結閤案例分析,製作瞭大量美觀實用的圖和錶,將理論與實踐融為一爐,操作與規範連為一體。在案例選材上,我們總結多年的教學和課題研究經驗,深入企業調研,力爭獲取一綫材料,追蹤實踐中齣現的新問題,使案例真正成為聯係理論與實踐的紐帶。

作者簡介

管理學博士、廈門大學博士後、中南財經政法大學會計學係主任、中國金融會計學會理事、武漢會計學會理事。先後齣訪英國牛津大學、倫敦政治經濟學院、英國哥拉斯哥大學、國立西澳洲大學、香港城市大學、颱灣政治大學等二十多所境外知名高校。2009年在澳大利亞科廷科技大學做訪

目錄

目錄

第一章內部控製與風險管理概述1
第二章內部環境39
第三章風險評估75
第四章控製活動124
第五章信息與溝通161
第六章資産業務內部控製176
第七章購銷及投籌資業務內部控製224
第八章其他業務內部控製259
第九章內部監督和內部控製評價295
第十章內部控製與風險管理新發展339
主要參考書目383

前言/序言







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看瞭兩個章節,覺得寫得很好的

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書籍正版、用紙料很好、一股淡淡的清香,很好哦!好評,好評,下次再來!

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內容很權威,很受用。

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